审前公告2021(1)号

【作者: | 发布时间:2021-03-01 11:15:58 | 点击数:

     根据《浙江农林大学内部审计工作规定》(浙农林大〔2019〕174号)和《浙江农林大学审计全覆盖实施办法》(浙农林大〔2017〕89号)等规定,经学校审计工作联席会议审议通过,决定对资产经营公司财务收支及经营管理情况进行审计,现将有关事项公告如下:

    1.审计范围及内容

    本次审计范围为2018年1月1日-2020年12月31日资产经营公司及其管理的下属企业的财务收支、经营管理等情况。

    1.财务收支:各项收入、支出、债权、债务是否真实、完整,是否符合国家有关法律法规规定。

    2.经营管理:生产经营是否合法、合规,内部控制是否健全有效,财经纪律是否得到有效执行。

    3.经济效益:是否做到国有资产保值、增值,以及为学校创造效益和服务学校发展的情况等。

    二、审计时间

    2021年3月2日起

    三、审计人员安排

    审计组组长:何利平

    审计组成员:王陈燕 齐广媛 戴张玲

    四、联系方式

    联系电话:63730920(9293920)

    邮箱:sjc@zafu.edu.cn

    五、审计人员纪律

    审计人员需严格遵守审计“八不准”规定,审计纪律监督电话:63740121(9298121),邮箱:jw@zafu.edu.cn

    欢迎广大师生员工如实反映有关情况。

                                                                                                                 审计处

                                                                                                              2021年3月1日